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證券代碼:002418證券簡稱:康盛股份公告編號:2011-033
浙江康盛股份有限公司內部控制規則落實情況自查表及整改計劃
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、自查表(自查期間:2011年1月1日至2011年8月31日)
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二、問題及整改計劃
1、公司各控股子公司尚未建立重大事項報告制度
整改措施:按照最新法律法規,結合監管部門的要求及公司的實際情況,督促各子公司建立《重大事項報告制度》。
責任人:董事長、董事會祕書
整改期限:2011年9月底前完成。
2、尚未簽訂《委託代辦股份轉讓協議》
整改措施:根據"加強中小企業板上市公司內控規則落實"專項活動的通知和《深圳證券交易所中小企業板塊證券上市協議》的內容,儘快與具有從事代辦股份轉讓券商業務資格的證券公司簽署《委託代辦股份轉讓協議》。
責任人:董事長、董事會祕書
整改期限:2011年11月底前完成。
特此公告。浙江康盛股份有限公司董事會
二〇一一年九月二十九日
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